十堰市档案局2016年部门决算公开

索 引 号: 01108078X-2017-00001 主题分类: 财政、金融、审计   --  财政 发文日期: 2017年09月18日 10:23:00
发布机构: 市财政局 文       号:  
  十堰市档案局2016年机关运行经费安排情况

第一部分   单位基本情况

  一、十堰市档案局(馆)概况及主要职能

  十堰市档案局(馆)由原十堰市档案局(馆)、原郧阳地区档案局(馆)于1994年11月合并而成,为十堰市委、市政府直属正县级事业单位,列入市委机构系列,局(馆)两块牌子,一套班子,合署办公,履行档案行政管理和保管利用两种职能。馆藏319个全宗,档案总量34.4万卷,其中,寄存档案11.5万卷。近年来,在市委、市政府领导下,围绕建设“全国特色、全省前列、区域引领”的湖北档案强市目标,各项工作超常推进、跨越发展,所有指标均呈三位数增长,档案馆库、资源、数字化三项建设,提前一个五年规划完成国家“两个翻一番、一个翻两番”的目标。获得了“全国档案系统先进集体”、“全省档案系统先进集体”、“省绩效考核先进单位”等多项荣誉,创造了全省五个第一:第一个功能完善的现代化档案馆,第一个通过新标准验收的国家一级档案馆,第一个全国中小学档案教育社会实践基地,第一个全国示范数字档案馆,全省第一家“全国最美档案馆”,成为全省档案工作的一面旗帜,为全市经济社会发展作出了积极贡献。 十堰市档案馆2009年12月经市委、市政府批准立项,2010年5月开工建设,2012年9月竣工并投入使用。总投资4600万元,总建筑面积10350平方米,其中档案库房3000平方米,对外服务用房面积2700平方米,档案业务和技术用房2900平方米,办公用房800平方米,其他附属用房950平方米。档案馆总规模按照《档案馆建设标准》市级二类标准设计,能够满足未来50年档案保管需要。根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》和《湖北省档案管理条例》等法律法规的规定,履行全市档案事业行政管理和市级档案保管利用两种职能。市编办批准的“三定方案”明确的主要行政职能是:(一)贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律和法规,并监督实施;(二)制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作的规章制度并组织实施;(三)对本行政区域内的档案馆以及其它机关、团体、企业、事业单位的档案工作进行监督和指导;(四)组织并指导本行政区域内的档案理论和科学技术研究、负责档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部培训工作;(五)收集和接收市档案馆管理范围内具有保存价值的档案资料;(六)对所保存的档案进行科学的整理和保管;(七)采取多种形式开发档案信息资源,为社会提供服务;(八)完成市委、市政府交办的其它事项。

  二、机构设制情况

  1、参照公务员管理行政单位1个:市档案局(馆)机关。

  2016年,纳入十堰市档案局部门决算编制范围的内设机构分别是:办公室、业务指导科、档案管理科、编研宣传科、政策法规科(行政审批科)、离退休干部科、现行文件服务中心、电子文件管理中心和工会、妇委会等组织。

  2、机构、编制、年末实有人数与财政供养人员的具体情况:市档案局(馆)本级是参照公务员管理的全额拨款事业单位,为一级预算单位,执行行政会计制度。2016年年末编制人数24人,实际在职人员23人;离休1人,退休21人。

  第二部分  2016年机关运行经费安排情况

  一、2016年收入支出情况总体说明

  按照预算管理规定,十堰市档案局(馆)2016年收入合计1036.59万元(全部为财政拨款收入)。具体明细如下:

  (1)2016年部门预算财政拨款实际收入为572.92万元,其中:年初预算收入安排575.84万元 ,年中调减2.92万元,由省财政厅直接拨付给阳新县作为抗洪救灾专项经费。

  (2)上年度结转经费指标100.9万元。经市财政局核定,局(馆)2015年度经费结余指标100.90万元转入2016年度继续使用,其中:人员经费50.98万元、项目经费47.67万元(破产改制企业接收费1.21万元,档案保护费3.29万元,南水北调移民档案管理3.16万元,省保护专款15万元,武当山石刻15万元,购置数字化设备10万元),2014年结余档案馆建设经费2.25万元。

  (3)预算增拨362.77万元,具体包括:

  ①解决档案馆工程欠款109.53万元;

  ②增加2016年市直公务交通补贴经费指标18.13万元;

  ③增加2015年市直目标考评奖36.3万元;

  ④解决档案局全市贫困村精准扶贫档案装具经费18万元;

  ⑤增加公用支出医保、公积金、公务员考核奖48.49万元;

  ⑥增加2016年在职离休调资预兑付4.32万元;

  ⑦省拨专款128万元。

  2016年实际支出决算为1036.59万元,其中财政拨款实际支出决算数为899.86万元,分别为:基本支出528.36万元(人员经费492.89万元、日常公用经费35.47万元)、项目支出371.5万元;结转下年度继续使用经费指标136.73万元。

  二、2016年公共决算收入情况说明

  十堰市档案局(馆)2016年决算收入1036.59万元,其中当年财政经费拨款935.69万元,占90.27%,上年经费结转100.9万元,占9.73%

  三、2016年公共决算支出情况说明

  十堰市档案局(馆)2016年决算支出1036.59万元,其中:本年支出899.86万元,占86.81%,年末结转136.73万元,占13.19%

  四、2016年财政拨款“三公”经费支出情况说明

  “三公”经费支出,是指因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务接待费产生的支出。2016年档案局“三公经费支出决算数为12.41万元。占总决算经费1.2%其中:

    1、公务用车运行维护费4.5万元,公务用车购置0万元,公务用车保有量合计2辆。主要用于车辆燃油、维修、保险、年检、过路过桥费用。此两项数据比2015年部门决算数减少0.32万元,主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,压缩公务用车运行维护费。

    2、公务接待费3.29万元,国内公务接待批次30次,国内公务接待人次184人次。主要用于上级检查接待、全国各地前来参观学习等必须的公务接待支出;比2015年部门决算数减少2.29万元,主要原因按照中央八项规定要求,厉行节约,压缩了公务接待。

  3、因公出国(境)费用4.62万元。主要用于因公出国相关费用。比2015年部门决算增加4.62万元,主要原因是1人随省档案局组团赴美国、加拿大进行访问交流,增加因公出国费46200元。

  五、2016年公共预算财政拨款情况说明

  财政拨款决算结构情况。2016年部门决算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出754.25万元,占80.61%;社会保障和就业支出136.58万元,占14.6%;医疗卫生支出24.51万元,占2.62%住房保障支出20.35万元,占2.17%

  (二)财政拨款具体使用安排情况。2016年财政拨款数为935.69万元,具体安排情况如下:

  1、一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。2016年决算数为334.32万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作及资产出租出借成本。

  2、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。2016年决算数为419.93万元。主要用于:一是现行文件中心业务工作。包括现行文件的收集、整理、编目,重要文献及法律法规的购置,报刊、杂志、文件汇编的订阅以及文件中心的正常运转。二是资源征集抢救工作。包括征集我市散落在外的清代末期、民国档案、革命历史档案,填补我市历史空白。三是破产改制企业接收工作。包括对全市破产、改制企业档案分批接收进馆并进行整理、消毒、保管。四是档案库房运行维护工作。包括档案馆库房温湿度调控,消防系统、安防系统的运行维护。聘请保安对新档案馆进行24小时值班,保证档案安全。五是档案抢救保护工作。包括馆藏档案的整理、消毒、防霉、装具更新和市直单位到期档案的接收系统化整理。六是电子文件备份中心建设。包括建立本地电子文件备份中心或异地备份中心,启动区域性档案技术保护中心建设,购置裱糊、仿真、视频采集、存储备份设备。七是数字档案馆建设。包括全部馆藏档案数字化,达到数字档案馆建设标准。八是南水北调移民档案管理工作。包括南水北调移民工程项目档案的纸质载体备份、数字化处理。九是国家综合档案馆建设。

  3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。2016年决算数为136.58万元。主要用于:离退休人员的工资津补贴支出。

  4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2016年决算数为12.15万元。主要用于:局机关在职干部职工及离退休人员基本医疗方面的支出。

  5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。2016年决算数为12.36万元。主要用于:局机关在职职工公务员医疗补助的支出。

  6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年决算数为20.35万元。主要用于:局机关在职职工住房公积金方面的支出。

  (三)政府采购支出情况。2016年市档案局政府采购支出总额239.4万元。其中:政府采购货物支出65.1万元,政府采购服务支出174.3万元。

  第三部分  名词解释

  一、财政拨款(补助)收入:指市档案局(馆)预算安排且当年拨付的资金。

  二、一般公共服务支出(类)档案事务(款):指市档案局(馆)用于保障机构正常运行相关事务的支出。

  三、社会保障和就业支出(类) 事业单位离退休(款):指市档案局(馆)用于机关离退休人员的经费支出。

  四、医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款):指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  六、项目支出:指为完成专项工作任务所发生的支出。

  

  

第二部分  十堰市档案局2016年部门决算表

  收入支出决算总表

  公开01表

  部门:十堰市档案局                                                                                                     金额单位:万元

  收入

  支出

  项目

  行次

  决算数

  项目

  行次

  决算数

  栏次

   

  1

  栏次

   

  2

  一、财政拨款收入

  1

  935.69

  一、一般公共服务支出

  29

  719.92

    其中:政府性基金预算财政拨款

  2

  0.00

  二、外交支出

  30

  0.00

  二、上级补助收入

  3

  0.00

  三、国防支出

  31

  0.00

  三、事业收入

  4

  0.00

  四、公共安全支出

  32

  0.00

  四、经营收入

  5

  0.00

  五、教育支出

  33

  0.00

  五、附属单位上缴收入

  6

  0.00

  六、科学技术支出

  34

  0.00

  六、其他收入

  7

  0.00

  七、文化体育与传媒支出

  35

  0.00

   

  8

   

  八、社会保障和就业支出

  36

  136.57

   

  9

   

  九、医疗卫生与计划生育支出

  37

  22.71

   

  10

   

  十、节能环保支出

  38

  0.00

   

  11

   

  十一、城乡社区支出

  39

  0.00

   

  12

   

  十二、农林水支出

  40

  0.00

   

  13

   

  十三、交通运输支出

  41

  0.00

   

  14

   

  十四、资源勘探信息等支出

  42

  0.00

   

  15

   

  十五、商业服务业等支出

  43

  0.00

   

  16

   

  十六、金融支出

  44

  0.00

   

  17

   

  十七、援助其他地区支出

  45

  0.00

   

  18

   

  十八、国土海洋气象等支出

  46

  0.00

   

  19

   

  十九、住房保障支出

  47

  20.66

   

  20

   

  二十、粮油物资储备支出

  48

  0.00

   

  21

   

  二十一、其他支出

  49

  0.00

   

  22

   

  二十二、债务还本支出

  50

  0.00

   

  23

   

  二十三、债务付息支出

  51

  0.00

  本年收入合计

  24

  935.69

  本年支出合计

  52

  899.86

  用事业基金弥补收支差额

  25

  0.00

  结余分配

  53

  0.00

  年初结转和结余

  26

  100.9

  年末结转和结余

  54

  136.73

 

  27

   

  55

 

  总计

  28

  1036.59

  总计

  56

  1036.59

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  收入决算表

  公开02表

  部门:十堰市档案局                                                                                                     金额单位:万元

  项目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助

  收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  支出功能

  分类科目

  编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  合计

  935.69

  935.69

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  201

  一般公共服务支出

  754.25

  754.25

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20126

  档案事务

  754.25

  754.25

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2012601

    行政运行

  334.32

  334.32

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2012604

    档案馆

  419.93

  419.93

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  208

  社会保障和就业支出

  136.58

  136.58

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20805

  行政事业单位离退休

  136.58

  136.58

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080502

    事业单位离退休

  136.58

  136.58

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  24.51

  24.51

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21005

  医疗保障

  24.51

  24.51

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2100502

    事业单位医疗

  12.15

  12.15

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2100503

    公务员医疗补助

  12.36

  12.36

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  221

  住房保障支出

  20.35

  20.35

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  22102

  住房改革支出

  20.35

  20.35

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2210201

    住房公积金

  20.35

  20.35

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  支出决算表

  公开03表

  部门:十堰市档案局                                                                                                     金额单位:万元

  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

  支出功能

  分类科目

  编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  899.87

  528.37

  371.50

  0.00

  0.00

  0.00

  201

  一般公共服务支出

  719.93

  348.43

  371.50

  0.00

  0.00

  0.00

  20126

  档案事务

  719.93

  348.43

  371.50

  0.00

  0.00

  0.00

  2012601

    行政运行

  348.43

  348.43

 

  0.00

  0.00

  0.00

  2012604

    档案馆

  371.50

  0.00

  371.50

  0.00

  0.00

  0.00

  208

  社会保障和就业支出

  136.57

  136.57

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20805

  行政事业单位离退休

  136.57

  136.57

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080502

    事业单位离退休

  136.57

  136.57

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  22.71

  22.71

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21005

  医疗保障

  22.71

  22.71

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2100502

    事业单位医疗

  10.35

  10.35

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2100503

    公务员医疗补助

  12.36

  12.36

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  221

  住房保障支出

  20.66

  20.66

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  22102

  住房改革支出

  20.66

  20.66

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2210201

    住房公积金

  20.66

  20.66

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  财政拨款收入支出决算总表

  公开04表

  部门:十堰市档案局                                                                                                     金额单位:万元

  收     入

  支     出

  项    目

  行次

  决算数

  项目(按功能分类)

  行次

  小计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  栏    次

 

  1

  栏    次

 

  2

  3

  4

  一、一般公共预算财政拨款

  1

  935.69

  一、一般公共服务支出

  31

  719.92

  719.92

  0.00

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

  0.00

  二、外交支出

  32

  0.00

  0.00

  0.00

   

  3

 

  三、国防支出

  33

  0.00

  0.00

  0.00

   

  4

 

  四、公共安全支出

  34

  0.00

  0.00

  0.00

   

  5

 

  五、教育支出

  35

  0.00

  0.00

  0.00

   

  6

 

  六、科学技术支出

  36

  0.00

  0.00

  0.00

   

  7

 

  七、文化体育与传媒支出

  37

  0.00

  0.00

  0.00

   

  8

 

  八、社会保障和就业支出

  38

  136.57

  136.57

  0.00

   

  9

 

  九、医疗卫生与计划生育支出

  39

  22.71

  22.71

  0.00

   

  10

 

  十、节能环保支出

  40

  0.00

  0.00

  0.00

   

  11

 

  十一、城乡社区支出

  41

  0.00

  0.00

  0.00

   

  12

 

  十二、农林水支出

  42

  0.00

  0.00

  0.00

   

  13

 

  十三、交通运输支出

  43

  0.00

  0.00

  0.00

   

  14

 

  十四、资源勘探信息等支出

  44

  0.00

  0.00

  0.00

   

  15

 

  十五、商业服务业等支出

  45

  0.00

  0.00

  0.00

   

  16

 

  十六、金融支出

  46

  0.00

  0.00

  0.00

   

  17

 

  十七、援助其他地区支出

  47

  0.00

  0.00

  0.00

   

  18

 

  十八、国土海洋气象等支出

  48

  0.00

  0.00

  0.00

   

  19

 

  十九、住房保障支出

  49

  20.66

  20.66

  0.00

   

  20

 

  二十、粮油物资储备支出

  50

  0.00

  0.00

  0.00

   

  21

 

  二十一、其他支出

  51

  0.00

  0.00

  0.00

 

  22

 

  二十二、债务还本支出

  52

  0.00

  0.00

  0.00

 

  23

 

  二十三、债务付息支出

  53

  0.00

  0.00

  0.00

  本年收入合计

  24

  935.69

  本年支出合计

  54

  899.86

  899.86

  0.00

   

  25

 

   

  55

     

  年初财政拨款结转和结余

  26

  100.9

  年末财政拨款结转和结余

  56

  136.73

  136.73

  0.00

  一、一般公共预算财政拨款

  27

  100.9

   

  57

     

  二、政府性基金预算财政拨款

  28

  0.00

   

  58

     
 

  29

   

  59

     

  总计

  30

  1036.59

  总计

  60

  1036.59

  1036.59

  0.00

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

  

一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开05表

  部门:十堰市档案局                                                    金额单位:万元

  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  支出功能分类科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  合计

  899.87

  528.37

  371.5

  201

  一般公共服务支出

  719.93

  348.43

  371.50

  20126

  档案事务

  719.93

  348.43

  371.50

  2012601

    行政运行

  348.43

  348.43

  0.00

  2012604

    档案馆

  371.50

  0.00

  371.50

  208

  社会保障和就业支出

  136.57

  136.57

  0.00

  20805

  行政事业单位离退休

  136.57

  136.57

  0.00

  2080502

    事业单位离退休

  136.57

  136.57

  0.00

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  22.71

  22.71

  0.00

  21005

  医疗保障

  22.71

  22.71

  0.00

  2100502

    事业单位医疗

  10.35

  10.35

  0.00

  2100503

    公务员医疗补助

  12.36

  12.36

  0.00

  221

  住房保障支出

  20.66

  20.66

  0.00

  22102

  住房改革支出

  20.66

  20.66

  0.00

  2210201

    住房公积金

  20.66

  20.66

  0.00

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

  

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  公开06表

  部门:十堰市档案局                                                                                                     金额单位:万元

  人员经费

  公用经费

  科目

  编码

  科目名称

  金额

  科目

  编码

  科目名称

  金额

  科目

  编码

  科目名称

  金额

  301

  工资福利支出

  296.91

  302

  商品和服务支出

  35.47

  310

  其他资本性支出

  0.00

  30101

    基本工资

  60.03

  30201

    办公费

  6.42

  31001

    房屋建筑物购建

  0.00

  30102

    津贴补贴

  207.76

  30202

    印刷费

  1.08

  31002

    办公设备购置

  0.00

  30103

    奖金

  6.06

  30203

    咨询费

  0.00

  31003

    专用设备购置

  0.00

  30104

    其他社会保障缴费

  22.71

  30204

    手续费

  0.05

  31005

    基础设施建设

  0.00

  30106

    伙食补助费

  0.00

  30205

    水费

  0.00

  31006

    大型修缮

  0.00

  30107

    绩效工资

  0.00

  30206

    电费

  1.68

  31007

    信息网络及软件购置更新

  0.00

  30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

  0.00

  30207

    邮电费

  2.08

  31008

    物资储备

  0.00

  30109

    职业年金缴费

  0.00

  30208

    取暖费

  0.00

  31009

    土地补偿

  0.00

  30199

    其他工资福利支出

  0.35

  30209

    物业管理费

  0.00

  31010

    安置补助

  0.00

  303

  对个人和家庭的补助

  195.98

  30211

    差旅费

  7.38

  31011

    地上附着物和青苗补偿

  0.00

  30301

    离休费

  11.46

  30212

    因公出国(境)费用

  4.62

  31012

    拆迁补偿

  0.00

  30302

    退休费

  163.86

  30213

    维修(护)费

  0.13

  31013

    公务用车购置

  0.00

  30303

    退职(役)费

  0.00

  30214

    租赁费

  0.00

  31019

    其他交通工具购置

  0.00

  30304

    抚恤金

  0.00

  30215

    会议费

  1.32

  31020

    产权参股

  0.00

  30305

    生活补助

  0.00

  30216

    培训费

  0.19

  31099

    其他资本性支出

  0.00

  30306

    救济费

  0.00

  30217

    公务接待费

  1.79

  304

  对企事业单位的补贴

  0.00

  30307

    医疗费

  0.00

  30218

    专用材料费

  0.00

  30401

    企业政策性补贴

  0.00

  30308

    助学金

  0.00

  30224

    被装购置费

  0.00

  30402

    事业单位补贴

  0.00

  30309

    奖励金

  0.00

  30225

    专用燃料费

  0.00

  30403

    财政贴息

  0.00

  30310

    生产补贴

  0.00

  30226

    劳务费

  3.41

  30499

    其他对企事业单位的补贴

  0.00

  30311

    住房公积金

  20.66

  30227

    委托业务费

  0.00

  307

  债务利息支出

  0.00

  30312

    提租补贴

  0.00

  30228

    工会经费

  2.00

  30701

    国内债务付息

  0.00

  30313

    购房补贴

  0.00

  30229

    福利费

  0.00

  30707

    国外债务付息

  0.00

  30314

    采暖补贴

  0.00

  30231

    公务用车运行维护费

  3.16

  399

  其他支出

  0.00

  30315

    物业服务补贴

  0.00

  30239

    其他交通费用

  0.18

  39906

    赠与

  0.00

  30399

    其他对个人和家庭的补助支出

  0.00

  30240

    税金及附加费用

  0.00

   

   

   

   

   

   

  30299

    其他商品和服务支出

  0.00

   

   

   

  人员经费合计

  492.89

  公用经费合计

  35.47

  注:1、本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

      2、本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

  

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  公开07表

  部门:十堰市档案局                                                    金额单位:万元

  2016年度决算数

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  公务用车

  购置费

  公务用车

  运行费

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  12.41

  4.62

  4.5

 

  4.5

  3.29

  注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  公开08表

  部门:十堰市档案局                                                                                                     金额单位:万元

  项目

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  支出功能分类科目编码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

  政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  公开09表

  部门:十堰市档案局                                                                                                     金额单位:万元

  2016年度决算数

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  公务用车 

  购置费

  公务用车 

  运行费

  1

  2

  3

  4

  5

  6

   

   

   

   

   

   

  注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  

  

  2017年9月14日 

  

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